| 平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書 |
| 自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日 |
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特定非営利活動法人 まちづくり学校 |
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| 科目・摘要 |
金額(円) |
| 1 収入の部 |
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1)会費・入会金収入 |
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正会員年会費(32人×6,000円・3人×1,000円) |
195,000 |
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学生会員 (4人×2,000円) |
8,000 |
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情報会員会費(10人×2,000円) |
20,000 |
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223,000 |
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2)寄付金収入 |
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0 |
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0 |
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3)特定非営利活動に係る事業収入 |
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※内訳は別紙の通り |
21,356,685 |
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21,356,685 |
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4)その他 |
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受取利息 |
5,310 |
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雑収入 |
128,933 |
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134,243 |
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当期収入合計 |
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21,713,928 |
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| 2 支出の部 |
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1)特定非営利活動に係る事業費 |
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※内訳は別紙の通り |
15,299,818 |
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15,299,818 |
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2)管理費 |
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事務局人件費 |
5,501,563 |
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法定福利費 |
614,431 |
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福利厚生費 |
32,958 |
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広告宣伝費 |
68,675 |
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水道光熱費 |
142,752 |
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印刷費 |
232,770 |
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消耗品費 |
241,786 |
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賃借料 |
181,944 |
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保険料 |
62,650 |
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租税公課 |
25,200 |
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接待交際費 |
14,000 |
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旅費交通費 |
500,500 |
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通信費 |
313,075 |
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支払手数料 |
61,124 |
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会議賃 |
39,795 |
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諸会費 |
17,500 |
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図書費 |
47,339 |
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支払報酬 |
208,000 |
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地代 |
197,250 |
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家賃 |
426,000 |
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雑費 |
9,200 |
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減価償却費 |
345,552 |
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9,284,064 |
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消費税 |
505,200 |
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法人税・住民税・事業税 |
70,000 |
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575,200 |
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備品購入支出 |
0 |
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敷金支払支出 |
14,700 |
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14,700 |
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当期支出合計 |
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25,173,782 |
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当期収支差額 |
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△ 3,459,854 |
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前期繰越収支差額 |
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5,655,994 |
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次期繰越収支差額 |
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2,196,140 |
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備品購入支出 |
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|
0 |
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敷金支払支出 |
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|
14,700 |
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当期正味財産増加額 |
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△ 3,445,154 |
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前期繰越正味財産 |
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5,955,088 |
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次期繰越正味財産 |
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2,509,934 |
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